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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010161
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128830
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.250.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-94503
Monto Contrato
₲ 48.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.694.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.694.677

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276447
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina, Informaticos, de Comunicaciones y Fotocopiadoras
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1