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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001749
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58700
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436

Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-88981
Monto Contrato
₲ 77.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.197.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.197.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268443
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Hoteleria, Gastronomicos y Ceremonial
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4