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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000015
Monto de la Factura
₲ 10.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44814
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.738.053

Retención DNCP
₲ 36.492
Retención IVA
₲ 279.273
Retención Renta
₲ 186.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-100040
Monto Contrato
₲ 181.535.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.920.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.920.946

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282847
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles Y Vestuarios
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2