Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000023
Monto de la Factura
₲ 3.112.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60338
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.959.930
Retención DNCP
₲ 11.092
Retención IVA
₲ 84.887
Retención Renta
₲ 56.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-100040
Monto Contrato
₲ 181.535.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.920.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.920.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282847
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles Y Vestuarios
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2