Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068292
Monto de la Factura
₲ 13.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46240
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.009.431
Retención DNCP
₲ 48.751
Retención IVA
₲ 373.091
Retención Renta
₲ 248.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-88048
Monto Contrato
₲ 324.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.221.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.221.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266561
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS Y EDIFICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1