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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042007
Monto de la Factura
₲ 45.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61230
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.827.467

Retención DNCP
₲ 160.488
Retención IVA
₲ 1.228.227
Retención Renta
₲ 818.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-88048
Monto Contrato
₲ 324.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.221.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.221.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266561
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS Y EDIFICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1