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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000682
Monto de la Factura
₲ 66.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47041
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.620.684

Retención DNCP
₲ 238.407
Retención IVA
₲ 1.824.545
Retención Renta
₲ 1.216.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-102463
Monto Contrato
₲ 241.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.023.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.023.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282646
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS INFORMATICOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1