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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012820
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39030
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.965

Retención DNCP
₲ 1.377
Retención IVA
₲ 2.634
Retención Renta
₲ 7.024
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-95879
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.790.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.790.025

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281666
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario