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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003490
Monto de la Factura
₲ 7.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29082
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.751.971

Retención DNCP
₲ 25.302
Retención IVA
₲ 193.636
Retención Renta
₲ 129.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-86909
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.842.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.842.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268558
Nombre de la Licitación
Servicio de arreglos florales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil