Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000165
Monto de la Factura
₲ 13.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74479
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.705.117
Retención DNCP
₲ 47.610
Retención IVA
₲ 364.364
Retención Renta
₲ 242.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
49/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102590
Monto Contrato
₲ 148.571.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.288.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.288.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275338
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papelería con criterios de Sustentabilidad, Cartón e Impresos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil