Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003317
Monto de la Factura
₲ 977.061
Nro. Solicitud de Transferencia
217801
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 972.798
Retención DNCP
₲ 3.411
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-238482
Monto Contrato
₲ 523.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.196.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.196.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438262
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provision de Repuestos para los Ascensores de la marca OTIS del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional