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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027530
Monto de la Factura
₲ 25.145.862
Nro. Solicitud de Transferencia
121063
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2017
Fecha de la Transferencia
26-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.360.974

Retención DNCP
₲ 95.968
Retención IVA
₲ 199.289
Retención Renta
₲ 489.631
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12016-16-131850
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.004.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.004.059

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313251
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES- AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional