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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030911
Monto de la Factura
₲ 9.236.194
Nro. Solicitud de Transferencia
26014
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
19-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.953.599

Retención DNCP
₲ 35.330
Retención IVA
₲ 67.008
Retención Renta
₲ 180.257
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12016-16-131850
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.004.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.004.059

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313251
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES- AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional