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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046369
Monto de la Factura
₲ 9.976.750
Nro. Solicitud de Transferencia
25602
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2020
Fecha de la Transferencia
23-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.397.373

Retención DNCP
₲ 35.191
Retención IVA
₲ 272.093
Retención Renta
₲ 272.093
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-174011
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.075.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.075.649

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360596
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES HP QUE SOPORTAN SISTEMAS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios