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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002602
Monto de la Factura
₲ 2.463.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94122
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.320.438

Retención DNCP
₲ 8.689
Retención IVA
₲ 67.187
Retención Renta
₲ 67.186
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRITERION S.A.
RUC
80055474-4
Número de Contrato
95/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-184498
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.153.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.153.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370524
Nombre de la Licitación
Servicio de Información Confidencial para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas