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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006897
Monto de la Factura
₲ 18.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165529
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.095.980

Retención DNCP
₲ 64.020
Retención IVA
₲ 495.000
Retención Renta
₲ 495.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-178128
Monto Contrato
₲ 435.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.207.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.207.540

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360610
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PARA MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE EQUIPOS DE NETWORKING DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios