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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006730
Monto de la Factura
₲ 13.731.801
Nro. Solicitud de Transferencia
177081
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2021
Fecha de la Transferencia
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.934.358

Retención DNCP
₲ 48.435
Retención IVA
₲ 374.504
Retención Renta
₲ 374.504
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-175626
Monto Contrato
₲ 137.318.007
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.343.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.343.578

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356623
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTÍA PARA AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas