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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004254
Monto de la Factura
₲ 5.252.240
Nro. Solicitud de Transferencia
175958
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.947.228

Retención DNCP
₲ 18.526
Retención IVA
₲ 143.243
Retención Renta
₲ 143.243
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-175626
Monto Contrato
₲ 137.318.007
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.343.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.343.578

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356623
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTÍA PARA AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas