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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001138
Monto de la Factura
₲ 13.986.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30700
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.173.796

Retención DNCP
₲ 49.332
Retención IVA
₲ 381.436
Retención Renta
₲ 381.436
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-171593
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.790.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.790.428

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343576
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios