Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015661
Monto de la Factura
₲ 9.603.530
Nro. Solicitud de Transferencia
189881
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.045.828
Retención DNCP
₲ 33.874
Retención IVA
₲ 261.914
Retención Renta
₲ 261.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-182676
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.719.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.719.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362041
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN Y DEL INTERIOR PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios