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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017386
Monto de la Factura
₲ 7.997.075
Nro. Solicitud de Transferencia
143069
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.532.663

Retención DNCP
₲ 28.208
Retención IVA
₲ 218.102
Retención Renta
₲ 218.102
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-182676
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.719.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.719.057

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362041
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE ASUNCIÓN Y DEL INTERIOR PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios