Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002707
Monto de la Factura
₲ 6.941.130
Nro. Solicitud de Transferencia
195110
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.538.039
Retención DNCP
₲ 24.483
Retención IVA
₲ 189.304
Retención Renta
₲ 189.304
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-185929
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.042.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.042.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361133
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y ADQUISICIONES DE APARATOS TELEFONICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas