Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039348
Monto de la Factura
₲ 686.400
Nro. Solicitud de Transferencia
34364
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO AMERICANO SA
RUC
80004696-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-24002-12-47487
Monto Contrato
₲ 226.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.339.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.339.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227430
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO SANATORIAL AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios