Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003845
Monto de la Factura
₲ 11.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184501
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.029.054
Retención DNCP
₲ 41.340
Retención IVA
₲ 319.636
Retención Renta
₲ 319.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12016-21-204245
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.403.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.403.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398424
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES PARA EL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional