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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004654
Monto de la Factura
₲ 6.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132714
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2022
Fecha de la Transferencia
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.985.049

Retención DNCP
₲ 22.433
Retención IVA
₲ 173.455
Retención Renta
₲ 173.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12016-21-204245
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.403.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.403.128

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398424
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES PARA EL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional