Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001914
Monto de la Factura
₲ 25.002.935
Nro. Solicitud de Transferencia
60712
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.404.864
Retención DNCP
₲ 98.012
Retención IVA
Retención Renta
₲ 500.059
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103742
Monto Contrato
₲ 297.314.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.979.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.320.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282073
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado