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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 9.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106501
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.462.269

Retención DNCP
₲ 35.458
Retención IVA
₲ 271.364
Retención Renta
₲ 180.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103743
Monto Contrato
₲ 343.663.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.850.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.962.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282077
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado