Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004175
Monto de la Factura
₲ 5.443.794
Nro. Solicitud de Transferencia
173754
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.165.303
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 103.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-105217
Monto Contrato
₲ 124.834.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.703.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.414.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287075
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado