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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001687
Monto de la Factura
₲ 2.619.550
Nro. Solicitud de Transferencia
135991
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.491.145

Retención DNCP
₲ 9.335
Retención IVA
₲ 71.442
Retención Renta
₲ 47.628
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
69/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-124280
Monto Contrato
₲ 43.746.249
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.524.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.524.827

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303080
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3