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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003718
Monto de la Factura
₲ 2.739.400
Nro. Solicitud de Transferencia
91600
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.605.120

Retención DNCP
₲ 9.762
Retención IVA
₲ 74.711
Retención Renta
₲ 49.807
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121524
Monto Contrato
₲ 193.908.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.930.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.930.369

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301278
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1