Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001561
Monto de la Factura
₲ 860.700
Nro. Solicitud de Transferencia
105602
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 857.570
Retención DNCP
₲ 3.130
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122754
Monto Contrato
₲ 124.730.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.800.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.800.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302493
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3