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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001580
Monto de la Factura
₲ 3.660.480
Nro. Solicitud de Transferencia
137400
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.481.050

Retención DNCP
₲ 13.045
Retención IVA
₲ 99.831
Retención Renta
₲ 66.554
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122754
Monto Contrato
₲ 124.730.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.800.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.800.238

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302493
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3