Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003487
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77243
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.130.199
Retención DNCP
₲ 7.983
Retención IVA
₲ 61.091
Retención Renta
₲ 40.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121347
Monto Contrato
₲ 119.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.599.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.599.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3