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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000981
Monto de la Factura
₲ 3.919.996
Nro. Solicitud de Transferencia
118887
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.727.845

Retención DNCP
₲ 13.969
Retención IVA
₲ 106.909
Retención Renta
₲ 71.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
82/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125801
Monto Contrato
₲ 145.559.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.577.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.577.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3