Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990
Monto de la Factura
₲ 15.239.988
Nro. Solicitud de Transferencia
133364
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.492.951
Retención DNCP
₲ 54.310
Retención IVA
₲ 415.636
Retención Renta
₲ 277.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
82/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125801
Monto Contrato
₲ 145.559.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.577.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.577.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3