Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0022103
Monto de la Factura
₲ 3.033.464
Nro. Solicitud de Transferencia
136890
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.884.769
Retención DNCP
₲ 10.810
Retención IVA
₲ 82.731
Retención Renta
₲ 55.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127198
Monto Contrato
₲ 60.918.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.406.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.406.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307211
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2