Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0021933
Monto de la Factura
₲ 792.440
Nro. Solicitud de Transferencia
123758
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 789.558
Retención DNCP
₲ 2.882
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127198
Monto Contrato
₲ 60.918.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.406.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.406.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307211
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2