Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 6.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135246
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.407.903
Retención DNCP
₲ 25.734
Retención IVA
₲ 183.818
Retención Renta
₲ 122.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127370
Monto Contrato
₲ 182.882.859
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.989.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.989.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5