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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101834
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.364

Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GERARDO LUIS JARA ISASI
RUC
952234-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-23029-21-207434
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.255.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.680.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400114
Nombre de la Licitación
Contratación de Consultores individuales academico, médico e infraestructura
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior