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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0009053
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105263
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.459.090

Retención DNCP
₲ 77.273
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CO-15002-21-205386
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.150.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.150.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392669
Nombre de la Licitación
Seguro Medico para funcionarios/as del MNP
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas