Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002982
Monto de la Factura
₲ 14.042.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34072
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.214.160
Retención DNCP
₲ 61.912
Retención IVA
₲ 382.964
Retención Renta
₲ 382.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-176802
Monto Contrato
₲ 208.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.713.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.713.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364153
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 30/2019 LCO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas