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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003451
Monto de la Factura
₲ 26.296.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107530
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.745.731

Retención DNCP
₲ 115.941
Retención IVA
₲ 717.164
Retención Renta
₲ 717.164
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-176802
Monto Contrato
₲ 208.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.713.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.713.944

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364153
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 30/2019 LCO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas