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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002610
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77508
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.319.621

Retención DNCP
₲ 34.924
Retención IVA
₲ 267.273
Retención Renta
₲ 178.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119253
Monto Contrato
₲ 80.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.924.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.924.916

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301998
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO HC - AD REFERÉNDUM PRESUPUESTO 2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas