Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071395
Monto de la Factura
₲ 2.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133270
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.925.739
Retención DNCP
₲ 7.216
Retención IVA
₲ 55.227
Retención Renta
₲ 36.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-124835
Monto Contrato
₲ 125.619.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.862.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.862.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306630
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas