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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0069632
Monto de la Factura
₲ 675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120492
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.545

Retención DNCP
₲ 2.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-124835
Monto Contrato
₲ 125.619.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.862.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.862.241

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306630
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas