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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039186
Monto de la Factura
₲ 2.578.745
Nro. Solicitud de Transferencia
79356
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.568.839

Retención DNCP
₲ 9.906
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-127673
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.938.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.399.725

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314964
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas