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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002003
Monto de la Factura
₲ 1.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19505
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.668.909

Retención DNCP
₲ 6.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-132149
Monto Contrato
₲ 100.617.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.593.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.134.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316888
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas