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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0003421
Monto de la Factura
₲ 22.104.922
Nro. Solicitud de Transferencia
112124
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.801.736

Retención DNCP
₲ 77.970
Retención IVA
₲ 602.862
Retención Renta
₲ 602.862
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
029/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12018-22-223950
Monto Contrato
₲ 348.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.170.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.170.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420141
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET MOVIL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social