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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032515
Monto de la Factura
₲ 52.102.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181718
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.559.065

Retención DNCP
₲ 181.883
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227258
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 604.871.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 604.871.312

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central