Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029085
Monto de la Factura
₲ 47.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86593
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.887.869
Retención DNCP
₲ 168.251
Retención IVA
₲ 1.300.909
Retención Renta
₲ 1.300.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227258
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 604.871.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 604.871.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central